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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2019-11-20 10:38

您好
請問是支付的航天信息服務(wù)費么 是個人支付的么

魏魏 追問

2019-11-20 10:43

公司啊?抬頭是公司

bamboo老師 解答

2019-11-20 10:45

借:管理費用-辦公費 480
貸:銀行存款  480
實際抵減的時候
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額 480
借:管理費用-辦公費  -480

魏魏 追問

2019-11-20 10:52

現(xiàn)在不用做借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額
貸:銀行存款嗎?為啥要現(xiàn)在管理費用里面過度一下呢?豈不是多此一舉嗎?

bamboo老師 解答

2019-11-20 11:04

您現(xiàn)在收到發(fā)票的時候抵減增值稅么

魏魏 追問

2019-11-20 11:08

不是???我先放在哪里?還沒有抵減?

bamboo老師 解答

2019-11-20 11:09

那需要先計入管理費用科目 然后后期實際抵減的時候才計入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額

魏魏 追問

2019-11-20 11:16

時間久了不是容易忘嗎

bamboo老師 解答

2019-11-20 11:17

那您可以先填寫申報表 在申報表里面體現(xiàn)下

魏魏 追問

2019-11-20 11:27

申報表是附表幾?

bamboo老師 解答

2019-11-20 11:35

附表四 減免稅明細表

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你好 紅沖的分錄就是對應(yīng)的藍字發(fā)票記賬憑證 原方向進行紅字沖減即可
2021-11-08 17:21:41
同學你好,沒有發(fā)票還是需要做賬到固定資產(chǎn)的,只是沒有進項稅抵扣 借固定資產(chǎn) 貸銀行存款
2021-10-13 21:19:27
您好,按照發(fā)票中的內(nèi)容做分錄。
2020-06-20 18:23:12
您好 可以計入管理費用-服務(wù)費科目
2020-06-15 10:32:39
你好,讓丙給你出一個委托你單位收款的證明。
2020-06-09 11:12:24
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