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徐丹丹
于2017-04-11 09:07 發(fā)布 ??1200次瀏覽
袁老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2017-04-11 10:17
說錯了,為什么用其它應收款?
袁老師 解答
2017-04-11 09:18
可能是之前他有借款
2017-04-11 10:19
它之前有借款,借:其他應收款貸:現(xiàn)金,現(xiàn)在報銷沖其他應收款了
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為什么貸方記其它應收款?
答: 可能是之前他有借款
其它應收款在貸方怎樣轉銷
答: 你好,正常情況應當是在借方才是啊,你單位是什么原因導致其他應收款余額在貸方呢?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
之前先做了預收款,后來開了票,做了應收款,沒有及時沖減前面的預收款,結果導致應收款借方=預收款貸方
答: 您好 那現(xiàn)在做分錄調整 借:預收賬款 貸:應收賬款
應收款余額不能在貸方,如果出現(xiàn)在貸方了,在清理清查時可以理解成債務嗎,還是必須是債權負數(shù)呢?
討論
臨近年末了,像應收款貸方400多萬,想給客戶開掉,但對方不缺票,不要票,像這種外帳上怎么處理
怎么理解應收款借方余額,應收款貸方余額
請教一下,其它應收款這個科是資產(chǎn)類的,那么資產(chǎn)類的增加在“借”減少在“貸”為什么其它應收款-員工個人社保在貸方
應收款出現(xiàn)貸方余額表示什么
袁老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
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袁老師 解答
2017-04-11 09:18
袁老師 解答
2017-04-11 10:19