老師 ,請(qǐng)問(wèn)員工業(yè)務(wù)人員沒(méi)有底薪,要是也沒(méi)有提成,這 問(wèn)
您好,沒(méi)有工資就直接0申報(bào) 答
老師,分?jǐn)偡☉?yīng)在期末原材料、在產(chǎn)品,產(chǎn)成品和本期 問(wèn)
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
甲方代發(fā)工資:如何做分錄? 稅前工資:1164372 手動(dòng)測(cè) 問(wèn)
你好,你現(xiàn)在是要做甲方的帳還是你們自己的帳? 答
老師好,我公司辦了外管證,有兩個(gè)合同,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)稅款 問(wèn)
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
企業(yè)借款給企業(yè)需要繳納什么稅嗎 問(wèn)
你好這個(gè)一般來(lái)說(shuō)是需要交增值稅及附加的。 答

為什么公允價(jià)值的變動(dòng)沒(méi)做會(huì)計(jì)處理
答: 同學(xué)你好,沒(méi)看到你的題目
股東撤資的時(shí)候分了酒連同她借的酒,后面有可能會(huì)換給我們。但是帳算錯(cuò)了,原本價(jià)值550000,然后算成價(jià)值530000.后面他又退了20000塊錢給我們帳上。然后又有其他的我們欠她的東西亂七八糟的5000,然后綜合一起退給我們15000.這種會(huì)計(jì)處理怎么做?
答: 本來(lái)是其他應(yīng)收款20000,后來(lái)你們欠他5000時(shí),抵了其他應(yīng)收款5000. 最后退給15000, 借:銀行存款 15000 貸:其他應(yīng)收款 15000
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師您好,我想問(wèn)一下企業(yè)轉(zhuǎn)賣名下小轎車給個(gè)人,但轉(zhuǎn)賣金額低于賬面價(jià)值,怎么進(jìn)行會(huì)計(jì)處理
答: 你好,一、將要處置的固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理分錄為 借:固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) 二、發(fā)生清理費(fèi)用時(shí): 借:固定資產(chǎn)清理 貸:銀行存款、 三、處置的收入 借:銀行存款等相關(guān)科目 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi) 五、清理凈損益 1、如果是凈收益 借::固定資產(chǎn)清理 貸:資產(chǎn)處置損益 2、如果是凈損失 借::資產(chǎn)處置損益 貸:貸:固定資產(chǎn)清理

