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送心意

王雁鳴老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-04-10 22:13

那老師這些可以加計(jì)扣除嗎

sqya 追問

2017-04-10 22:17

要去稅務(wù)局備案嗎?還有的話,等發(fā)票來了,35萬元是一次性計(jì)入研發(fā)支出,借研發(fā)支出-費(fèi)用化35  貸預(yù)付賬款   計(jì)提的話  借:管理費(fèi)用-研發(fā)支出35  貸:研發(fā)支出,   老師是這樣操作的嗎

sqya 追問

2017-04-12 22:15

老師,我們現(xiàn)在找了勞務(wù)派遣公司,員工就老板一個(gè)人,社保由勞務(wù)派遣代交,我們轉(zhuǎn)賬給他,工資我們單位支付,怎么做賬?怎么填制憑證

sqya 追問

2017-04-12 22:17

老師研發(fā)費(fèi)用的發(fā)票35萬來了,我們是一次性入費(fèi)用,還是分?jǐn)側(cè)胭M(fèi)用?我們現(xiàn)在還沒有收入

王雁鳴老師 解答

2017-04-10 21:19

您好,記入預(yù)付賬款,等來了發(fā)票,可以記入研發(fā)支出-費(fèi)用化支出-研究開發(fā)費(fèi)明細(xì)科目。

王雁鳴老師 解答

2017-04-10 22:13

您好,可以的。

王雁鳴老師 解答

2017-04-10 22:21

您好,要去稅務(wù)局備案的,一般是年度結(jié)束以后,讓事務(wù)所出具加計(jì)扣除鑒證報(bào)告,用報(bào)告去備案的,不是拿發(fā)票去備案的。分錄是那樣做的。

王雁鳴老師 解答

2017-04-12 22:18

您好,轉(zhuǎn)賬時(shí),借:預(yù)付賬款,貸;現(xiàn)金或者銀行存款,收到發(fā)票,借;營業(yè)成本等科目,貸:預(yù)付賬款。

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您好,記入預(yù)付賬款,等來了發(fā)票,可以記入研發(fā)支出-費(fèi)用化支出-研究開發(fā)費(fèi)明細(xì)科目。
2017-04-10 21:19:26
借原材料 貸應(yīng)付賬款,借工程施工 貸原材料
2020-03-31 15:41:36
您好 請(qǐng)問是建筑勞務(wù)公司嗎
2024-07-18 15:33:34
你好,借工程施工--合同成本(材料費(fèi)),貸應(yīng)付賬款
2019-06-01 21:01:03
你好, 通過在建工程歸集,然后轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)。
2019-07-14 13:17:59
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