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十
于2017-04-10 18:14 發(fā)布 ??745次瀏覽
王雁鳴老師
職稱: 中級會計師
2017-04-10 18:18
您好,不可以的,最好3月做賬,分錄,借;應收賬款等科目,負數(shù),貸:主營業(yè)務收入,負數(shù),應交稅費-應交增值稅-銷項,負數(shù)。
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3月份的銷項負數(shù)發(fā)票可以5月份做賬嗎?分錄怎么寫?
答: 您好,不可以的,最好3月做賬,分錄,借;應收賬款等科目,負數(shù),貸:主營業(yè)務收入,負數(shù),應交稅費-應交增值稅-銷項,負數(shù)。
公司是購買方,收到的銷項負數(shù)發(fā)票應該怎么做賬,分錄是什么
答: 借:庫存商品(負值),應交稅費(負值)貸:應付賬款(負值)
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
收到銷項負數(shù)發(fā)票怎么做分錄呢
答: 沖之前的藍字發(fā)票分錄 原分錄不變 數(shù)字紅字
老師您好,公司今年沒有開任何正數(shù)發(fā)票,但是給客戶開了一張銷項負數(shù)發(fā)票,我這個該怎么做分錄?直接做收入負數(shù)嗎?
討論
開了銷項負數(shù)發(fā)票如何做分錄呢
銷項負數(shù)發(fā)票如何做分錄?
一張發(fā)票,有一張對應的銷項負數(shù)發(fā)票怎么做分錄
收到銷項負數(shù)發(fā)票,前期已經(jīng)認證抵扣了稅金,怎么做分錄
王雁鳴老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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