
老師你好,我是2月份從代賬那邊接的賬,我期初數(shù)據(jù)按照代賬給我的科目余額表錄完,把2月和3月份的賬也做完了,現(xiàn)在報稅,但是發(fā)現(xiàn)由于我是季度中間接的賬,1月份有發(fā)生的現(xiàn)金銀行存款支出,現(xiàn)在導(dǎo)致我的財務(wù)軟件里報表的期初數(shù)據(jù)和電子稅務(wù)局財報里2021年的年末數(shù)據(jù)不一致,差就差在1月份的支出的金額,這個要怎么辦?
答: 你好,把1月份支出的金額加上你財務(wù)軟件的期初就是你財報的期初數(shù)字,然后支出數(shù)字也要同步加上1月份的支出數(shù)字
老師好,這個科目余額表是財務(wù)軟件做出來的,銀行存款和庫存現(xiàn)金貸方出現(xiàn)余額不對吧?
答: 不對 你看下明細(xì)賬 是不是貸方大于借方了
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
民營醫(yī)院,用財務(wù)軟件,初始科目余額填,只曉得銀行存款余額是1500元,怎樣才能試算平衡?
答: 你好!你只有這一個數(shù)據(jù),平衡不了。


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2022-04-06 16:05
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2022-04-06 17:19