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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2022-04-06 15:38

你好,你當(dāng)時所做的結(jié)轉(zhuǎn)分錄是? 

聰慧的畫板 追問

2022-04-06 15:42

借:本年利潤
貸:管理費(fèi)用_工資,我應(yīng)該是按照開始計提工資的時候結(jié)轉(zhuǎn)的利潤,后來工資改金額了,結(jié)轉(zhuǎn)利潤沒改。

聰慧的畫板 追問

2022-04-06 15:43

利潤多結(jié)轉(zhuǎn)了2000,現(xiàn)在哪個月資產(chǎn)負(fù)債表不平衡

鄒老師 解答

2022-04-06 15:47

你好,現(xiàn)在的調(diào)整分錄是
借:以前年度損益調(diào)整  2000
貸:利潤分配—未分配利潤  2000

聰慧的畫板 追問

2022-04-06 15:57

老師,那我20年7月資產(chǎn)負(fù)債表不平衡軟件不能結(jié)賬怎么辦啊

鄒老師 解答

2022-04-06 16:03

你好,現(xiàn)在的調(diào)整分錄是
借:以前年度損益調(diào)整  2000
貸:利潤分配—未分配利潤  2000
你之前多結(jié)轉(zhuǎn)了,現(xiàn)在調(diào)整只能是這樣處理的 

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相關(guān)問題討論
你好,你當(dāng)時所做的結(jié)轉(zhuǎn)分錄是??
2022-04-06 15:38:30
你需要重新做賬,取消結(jié)轉(zhuǎn),并對收支進(jìn)行全面核對,以確保賬目準(zhǔn)確無誤。
2023-03-14 17:19:34
你好,有損益科目發(fā)生,就需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤的
2018-11-14 17:00:12
你好,就是費(fèi)用成本,收入類結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤科目
2019-06-30 16:34:57
你好,點(diǎn)同步結(jié)轉(zhuǎn)
2017-01-06 22:22:07
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