
0申報(bào)負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)期末余額怎么填,小規(guī)模的,應(yīng)付職工薪酬年初6000,年初其他應(yīng)付款1000。
答: 這個(gè)零申報(bào)他指的是你不交稅,稅額是零,那你資產(chǎn)負(fù)債表里面的數(shù)據(jù)直接根據(jù)你的實(shí)際余額填寫就行了。
要注銷,其他應(yīng)付款-法人掛帳50000,就是還欠法人50000,怎么把其他應(yīng)付款調(diào)到所有者權(quán)益
答: 您好。您好,如果投資款沒到位,可以轉(zhuǎn)為實(shí)收資本。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
其他應(yīng)付款,如何調(diào)整到所有者權(quán)益里呢,作為公司虧損
答: 你好 你這個(gè)其他應(yīng)付款是科目錯(cuò)了嗎 為什么調(diào)整

