
老師,這個(gè)是我12月的進(jìn)項(xiàng)申報(bào)表,我12月份應(yīng)交稅額賬面金額是-486377.81,現(xiàn)在審計(jì)讓提供21年的應(yīng)交稅費(fèi)賬面和申報(bào)表的差額數(shù)字,那我這個(gè)數(shù)字怎么計(jì)算,
答: 您好,賬面金額與增值稅主表核對,不是僅僅與進(jìn)項(xiàng)稅核對
應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 在申報(bào)表上需要填列嗎?
答: 你好,沒有認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不需要填
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
您好,老師,應(yīng)交稅費(fèi)年末的余額在貸方,但是申報(bào)時(shí),有留抵的稅額,不用交稅,我查看了下,是以前的會計(jì)做賬時(shí)進(jìn)項(xiàng)稅沒有做進(jìn)去,這要怎么調(diào)整才能讓申報(bào)表和賬上一致
答: 你好 同學(xué)把進(jìn)項(xiàng)稅補(bǔ)做進(jìn)去就可以了。


3單17024 追問
2022-04-06 13:52
小林老師 解答
2022-04-06 15:17
3單17024 追問
2022-04-06 15:20
小林老師 解答
2022-04-06 17:34