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送心意

暖暖老師

職稱中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師

2022-04-06 11:12

A公司
借應(yīng)付賬款117
貸固定資產(chǎn)清理90
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅11.7
其他收益15.3

暖暖老師 解答

2022-04-06 11:12

借固定資產(chǎn)清理70
累計(jì)折舊10
貸固定資產(chǎn)80

暖暖老師 解答

2022-04-06 11:12

借固定資產(chǎn)清理69
累計(jì)折舊10
固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備1
貸固定資產(chǎn)80

暖暖老師 解答

2022-04-06 11:13

借固定資產(chǎn)清理0.5
貸銀行存款0.5

暖暖老師 解答

2022-04-06 11:13

借固定資產(chǎn)清理20.5
貸資產(chǎn)處置損益20.5

暖暖老師 解答

2022-04-06 11:14

B公司
借固定資產(chǎn)90
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額11.7
壞賬準(zhǔn)備15
其他收益0.3
貸應(yīng)收賬款117

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相關(guān)問題討論
您好。借固定資產(chǎn)清理,貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
2021-09-14 19:53:18
您好!轉(zhuǎn)讓時(shí) 借:固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 差額記入資產(chǎn)處置損益 這個(gè)稅金一樣要轉(zhuǎn)入未交增值稅,然后 借/應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
2022-03-02 18:20:32
你好 需要按第一個(gè)分錄處理的
2018-08-22 10:00:01
你好,同學(xué)。 借 固定資產(chǎn)清理 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅
2020-01-15 11:02:19
你好,在申報(bào)表主表減免政策那一欄填減免額
2016-07-04 11:30:35
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