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送心意

小萬老師

職稱初級會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2022-04-06 00:06

同學(xué)你好,本月取得一張購買辦公用品的專票,注明金額是500,稅額是65.本月分錄借管理費(fèi)用-辦公費(fèi)  500  借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額)65   ,貸銀行存款 565 下個月認(rèn)證的時候,就是借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額 )65  貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額)65

微信用戶 追問

2022-04-06 00:54

這個跟那個留抵稅額有什么區(qū)別啊 一直搞不懂

小萬老師 解答

2022-04-06 00:56

留抵稅額是你認(rèn)證了,申報表山作為留抵

微信用戶 追問

2022-04-06 01:05

那為什么要有留抵稅額呢 直接不認(rèn)證 像你一開始講的那樣做帳不就行了

小萬老師 解答

2022-04-06 01:12

適當(dāng)不考慮稅負(fù)率,不交稅,全認(rèn)證了?;蛘呦肓舻滞硕悾蜁J(rèn)證了,抵扣不完的留抵,然后退稅

微信用戶 追問

2022-04-06 01:25

也就是說 留抵退稅的前提是 進(jìn)項(xiàng)票全部認(rèn)證完畢

小萬老師 解答

2022-04-06 01:53

準(zhǔn)確來說,前提是當(dāng)月認(rèn)證了的進(jìn)項(xiàng)票沒有抵扣完的稅額

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