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送心意

暖暖老師

職稱中級會計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師

2022-04-04 21:01

借主營業(yè)務(wù)收入4000
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅520
貸銀行存款4520

暖暖老師 解答

2022-04-04 21:01

借庫存商品3200
借主營業(yè)務(wù)成本-3200

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同學(xué)您好, 借:主營業(yè)務(wù)收入? 4000 ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)? 520 ? 貸:銀行存款(或應(yīng)收賬款)? 4520 如果之前商場已付款,則退款時,貸記“銀行存款”;如果之前商場未付款,則貸記“應(yīng)收賬款” 借:庫存商品? 3200 ? 貸:主營業(yè)務(wù)成本? 3200
2022-04-06 22:31:02
借主營業(yè)務(wù)收入4000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅520 貸銀行存款4520
2022-04-04 21:01:22
您好 B. 納稅人填寫《紅字增值稅專用發(fā)票信息表》是為了向稅務(wù)機(jī)關(guān)申請開具紅字增值稅專用發(fā)票
2022-05-28 15:51:32
你好,你是開票方?根據(jù)紅字信息表和紅字發(fā)票做負(fù)數(shù)金額的藍(lán)字發(fā)票的那個憑證的分錄
2019-08-04 13:23:21
請問你的問題是啥呢?
2021-10-26 23:31:15
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