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送心意

王超老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2022-04-02 21:05

你好
全部是
借:固定資產(chǎn)
貸:銀行存款
但是后續(xù)累計折舊的時候
借:制造費用 這里是生產(chǎn)部分
管理費用
貸:累計折舊

追問

2022-04-02 21:07

入賬的時候是不是最好把辦公和生產(chǎn)分開,要不提折舊的時候,以什么為基數(shù)提

追問

2022-04-02 21:12

老師,我沒表達明白,我從新說

王超老師 解答

2022-04-02 21:12

不是的,這個固定資產(chǎn)是固定的。折舊才需要分開的

追問

2022-04-02 21:13

公司買了一塊地加地上的建筑物,一起付的錢,我該怎么入賬?如果是土地入無形資產(chǎn),地上建筑物入固定資產(chǎn),該分別入多少金額?

王超老師 解答

2022-04-02 21:14

你這個最好分開來入賬,如果不能,那么全部作為固定資產(chǎn)的

追問

2022-04-02 21:16

分開入賬是指合同上已經(jīng)標(biāo)明的土地和建筑物各多少錢是嗎老師,如果沒有標(biāo)明就全部計入固定資產(chǎn)

王超老師 解答

2022-04-02 21:20

是的,合同上面注明土地和房屋的價值的。你這個要作為固定資產(chǎn)的

追問

2022-04-02 21:20

提折舊的時候,我需要評估一下辦公部分和生產(chǎn)部分的價值是嗎老師,那憑證后面我需要附什么證明

王超老師 解答

2022-04-02 21:27

要的,你要區(qū)分他們各自的使用面積的

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你好 全部是 借:固定資產(chǎn) 貸:銀行存款 但是后續(xù)累計折舊的時候 借:制造費用 這里是生產(chǎn)部分 管理費用 貸:累計折舊
2022-04-02 21:05:33
你好這個計入管理費用辦公費用或者計入管理費用開辦費也可以
2020-05-01 11:08:46
你好: 在對被替換部分處置時 借:銀行存款(實際收到的款項2萬) 借:營業(yè)外支出(“被替換部分的賬面價值”減去“實際收到的款項2萬”) 貸:在建工程(被替換部分的賬面價值) 對于在建工程而言,只是減少了被替換部分的賬面價值,收到的銀行存款只是使?fàn)I業(yè)外支出減少了。不影響在建工程的金額。
2021-04-09 15:17:37
你好 借:生產(chǎn)成本,貸:原材料?
2022-04-29 11:44:33
您好借:管理費用-辦公費300 制造費用-辦公費100 貸:庫存現(xiàn)金400
2021-04-06 14:05:25
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