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送心意

樸老師

職稱會計師

2022-04-02 17:20

同學你好
對的
需要設置項目輔助核算
分別核算每個項目的收入成本利潤

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期末結(jié)轉(zhuǎn) 借;應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應交稅費-未交增值稅 月初扣繳 借;應交稅費-未交增值稅 貸;銀行存款 你好,是這樣的
2016-12-17 14:20:41
同學你好 是這樣做的
2020-10-14 18:48:05
您好,月末做一筆分錄,借:應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸:應交稅費-未交增值稅 下個月繳納的時候借:應交稅費-未交增值稅
2019-02-25 10:17:18
是的。。。。。。。。。。
2016-08-27 13:33:01
是一般納稅人對銷項稅額、進項稅額進行年度結(jié)轉(zhuǎn)時做的分錄
2019-02-06 21:21:06
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