
老師我想問一下,我們的進(jìn)項(xiàng)稅額進(jìn)行了10%加計(jì)扣除,然后賬務(wù)上計(jì)入了其他收益,那企業(yè)所得稅的申報(bào)上,是需要把這部分其他收益計(jì)入營業(yè)收入嗎?
答: 是的,就是那樣處理的哈
老師好 高新技術(shù)企業(yè) 加計(jì)抵減的進(jìn)項(xiàng)稅額 做成營業(yè)外收入 是不是也要交企業(yè)所得稅 老師
答: 對,這個(gè)營業(yè)外收入會涉及到企業(yè)所得稅的
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
差32萬的進(jìn)項(xiàng)稅額。預(yù)繳的企業(yè)所得稅是多少。怎么算的
答: 你好,季度所得稅應(yīng)納稅額=利潤總額本年累計(jì)*適用稅率—以前季度預(yù)繳稅額

