国产精品18禁久久久久久久久,一二三四免费中文在线7,啦啦啦高清在线观看中文,久久av在线影院,99精品视频免费观看

送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2022-04-02 10:39

你好; 只是 貸方科目用的不一樣; 實際中我 用的多的是  轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方 來做結(jié)轉(zhuǎn)。很少用轉(zhuǎn)出多交; 意思是一樣的;都是你多繳納或者是留抵進項稅部分都轉(zhuǎn)未交增值稅借方掛著; 以后有稅抵減

不安的黑貓 追問

2022-04-02 10:43

未交增值稅借方10  下月銷項20進項5。分錄咋寫

meizi老師 解答

2022-04-02 10:51

 你好 ; 借銷項稅 20    貸進項稅 5 ; 應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 15 ; 借   應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 15 ;貸 贏家稅費-未交增值稅15  ;  未交增值稅借貸方抵減了  10  。 繳納 :借應交稅費-未交增值稅5貸銀行存款5  

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好 借:銀行存款——轉(zhuǎn)入賬戶 貸:銀行存款——轉(zhuǎn)出賬戶
2022-04-11 14:17:58
借應收賬款101.7 貸主營業(yè)務收入90 應交稅費應交增值稅銷項稅11.7
2022-04-08 12:26:29
您好!4.15是什么業(yè)務呢?圖片沒有呀?
2022-03-31 09:17:55
你好! 借管理費用…福利費 貸應付職工薪酬 借方應付職工薪酬 貸方銀行存款
2022-03-29 22:40:10
1.借原材料66000 應交稅費應交增值稅進項稅額8460 貸銀行存款74460
2022-03-23 17:10:14
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
舉報
取消
確定
請完成實名認證

應網(wǎng)絡(luò)實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

取消
確定
加載中...