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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-04-02 08:58

借應付賬款貸庫存商品紅沖暫估,然后再做發(fā)票的借庫存商品
應交稅費,應交增值稅進項
貸應付賬款。

陳陳陳 追問

2022-04-02 09:00

上個月結轉成本的分錄本月不用管嗎,直接紅沖暫估商品的那一個分錄呀

郭老師 解答

2022-04-02 09:01

借主營業(yè)務成本貸庫存商品補上這個差額的。

陳陳陳 追問

2022-04-02 09:05

好的 謝謝郭老師啦

郭老師 解答

2022-04-02 09:06

不用客氣工作愉快。

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相關問題討論
借:以前年度損益調整 貸:應付賬款等 然后按發(fā)票正常入賬
2020-04-17 16:02:09
借應付賬款貸庫存商品紅沖暫估,然后再做發(fā)票的借庫存商品 應交稅費,應交增值稅進項 貸應付賬款。
2022-04-02 08:58:29
你好,整個過程是這樣處理 暫估入庫 借;庫存商品或原材料 貸;應付賬款-暫估 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借;應付賬款-暫估 貸;庫存商品或原材料 根據(jù)發(fā)票入賬 借;庫存商品或原材料 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸;應付賬款等科目
2018-09-04 20:56:25
你好,匯算清繳前取得發(fā)票,不用單獨調整的
2020-04-15 10:21:43
借:庫存商品 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸:應付賬款
2016-07-06 15:01:28
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