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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2022-04-01 16:15

,借,管理費用  -2000,貸預(yù)付賬款--暫估預(yù)付  -2000
,借,管理費用1800, 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅,200貸預(yù)付賬款 2000

無痕淺墨 追問

2022-04-01 16:18

也就是,先把之前的紅沖,再錄新的憑證?那老師繳納企業(yè)所得稅的時候,因為沒有發(fā)票,這2000不能在第一季度扣除,但是可以在第二季度扣除?

辜老師 解答

2022-04-01 16:28

預(yù)交就是按利潤總額申報繳納的,沒有發(fā)票也可以先申報扣除的

無痕淺墨 追問

2022-04-01 16:46

老師 如果這2000是專票,現(xiàn)在按照費用2000申報,將來收到專票,在下一個季度繳納企業(yè)所得稅時候要調(diào)整回來?

辜老師 解答

2022-04-01 16:48

確認進項稅,沖減之前多確認的費用就可以

無痕淺墨 追問

2022-04-01 16:49

哦哦老師我反應(yīng)過來了 這個等企業(yè)匯算清繳時候再調(diào)?

辜老師 解答

2022-04-01 16:50

收到發(fā)票在確認的

無痕淺墨 追問

2022-04-01 16:54

老師,企業(yè)租的辦公樓,一次交6個月的租金,假設(shè)2w一個月,3-8月份是租期,2月底一次付12w,3月開始使用,4月份收到12w專票,期中含稅1.2w,3月底,借管理費用,2w,貸預(yù)付賬款--暫估2w,4月怎么辦呢?

辜老師 解答

2022-04-01 16:56

那你看你不含稅金額是多少,確認進項稅,沖減預(yù)付賬款啊,然后剩下期間在按不含稅金額/租期進行攤銷

無痕淺墨 追問

2022-04-01 17:01

假設(shè),不含稅12w,稅1.2w,4月收到發(fā)票時候是A 借 管理費用12 應(yīng)交稅費1.2 貸預(yù)付賬款13.2?
還是 B 借管理費用4 應(yīng)交稅費0.4 貸預(yù)付賬款4.4,然后發(fā)票復(fù)印幾張,每個月月末 借管理費用2 應(yīng)交稅費0.2 貸預(yù)付賬款2.2

辜老師 解答

2022-04-01 17:03

借:預(yù)付賬款13.2,貸:銀行存款。13.2
借: 應(yīng)交稅費1.2,貸:預(yù)付賬款1.2
每月攤銷的租金,借管理費用 2,貸:預(yù)付賬款  2

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,借,管理費用? -2000,貸預(yù)付賬款--暫估預(yù)付? -2000 ,借,管理費用1800, 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅,200貸預(yù)付賬款?2000
2022-04-01 16:15:17
你好,1、操作是規(guī)范的, 2進項可以一次性抵扣的
2019-12-06 08:59:41
如果包含12月份的話,12月就開始平攤。沒包括就在1月開始
2022-01-06 15:17:48
你好,是的,是這樣處理的
2021-10-20 18:22:32
你好,這樣做對的沒錯的。
2021-10-14 17:11:36
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