老師您好,我們公司與其他公司合作,進(jìn)行分成,比如,收款100,雙方55分,我們?cè)诖_認(rèn)收入的時(shí)候,按100確認(rèn)收入,然后將分給對(duì)方的50作為費(fèi)用,對(duì)應(yīng)科目是做其他應(yīng)付,然后根據(jù)合同約定,付款沖其他應(yīng)付,請(qǐng)問(wèn),回來(lái)的發(fā)票,是作為我公司入費(fèi)用時(shí)的憑證還是我公司打款沖其他應(yīng)付的憑證呢?

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于2022-04-01 16:08 發(fā)布 ??676次瀏覽
- 送心意
樸老師
職稱: 會(huì)計(jì)師
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同學(xué)你好
這個(gè)有發(fā)票可以計(jì)入費(fèi)用
2022-04-01 16:23:33
你好; 讓對(duì)方給你開票哈 ; 到時(shí)計(jì)入成本去 ; 是的
2022-04-01 16:02:38
您好
不通過(guò)財(cái)務(wù)費(fèi)用科目對(duì)的
您是代收款不用看發(fā)票,
對(duì)方記財(cái)務(wù)費(fèi)用等科目
2022-02-27 07:15:42
B公司承接了一單工程(工程沒(méi)完結(jié)),但沒(méi)錢付,所以由A公司代預(yù)付,A公司代付時(shí)把分錄做成,借:其他應(yīng)付款-工程款 100萬(wàn) 貸:銀行存款:100萬(wàn);而B公司同時(shí)做一筆分錄:借:預(yù)付帳款-工程款100萬(wàn) 貸:其他應(yīng)收款100萬(wàn),之前做帳的同事說(shuō)因?yàn)锽公司只保留其他應(yīng)收款作為往來(lái)科目,而A公司只保留其他應(yīng)付款作為往來(lái)款科目。
2017-08-11 16:44:06
你好,發(fā)票應(yīng)當(dāng)開具分公司抬頭才是的,賬務(wù)處理是這樣處理
2017-12-22 14:48:35
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