- 送心意
meizi老師
職稱: 中級會計師
2022-04-01 14:30
你好; 你這個其他應收款怎么來的; 你不會沒有收到資本 直接去 做借其他應收款貸實收資本科目吧 ?
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現(xiàn)在還有個問題,比如之前月份計提工資時,沒有區(qū)分開來,沒歸集到研發(fā)費用-工資科目下,全部入了管理費用科目下的員工工資,現(xiàn)在該如何調整?對于這樣的調整科目每次都容易出錯。
2018-03-29 18:18:44

?你好;? ?你這個其他應收款怎么來的; 你不會沒有收到資本 直接去? 做借其他應收款貸實收資本科目吧 ?? ??
2022-04-01 14:30:13

正在解答中,請稍后
2020-07-01 13:59:13

1.固定資產轉入清理:
借:累計折舊
固定資產減值準備(如計提)
固定資產清理
貸:固定資產原值
2.處置報廢取得收入(處置未產生收入不做)
借:現(xiàn)金/銀行存款等
貸:固定資產清理
應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)(一般納稅人適用一般計稅方法)
清理凈損益結轉:
產生清理損失
借:
資產處置收益——非流動資產損失(非流動資產處置損失)
貸:固定資產清理
產生清理利得
借:固定資產清理
貸:
資產處置收益——非流動資產損失(非流動資產處置利得)
2019-08-03 16:39:17

你好,如果報表沒有對外提供過,可以直接改數(shù)字,但是,要保留原來的報表
2018-09-04 06:23:32
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