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送心意

家權老師

職稱稅務師

2022-04-01 09:18

可以的,如果是發(fā)票已經(jīng)認證就是 貸: 應交稅費- 應交增值稅-進項轉出

? 追問

2022-04-01 09:48

但是我沒有整明白課件里講的應交稅費那個填寫的負數(shù)在借方啥意思,怎么不在貸方和庫存商品一至

家權老師 解答

2022-04-01 09:59

靈活應用哈,借方負數(shù)和貸方正數(shù)是一個效果

? 追問

2022-04-02 09:01

那不會有啥沖突呀,

家權老師 解答

2022-04-02 09:05

不會的哈,放心使用吧

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您好,最后一個分錄不要,就對了 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅轉出 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅
2025-02-17 21:14:00
同學你好,收到退稅的分錄是 借:銀行存款 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出),沒有借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額)
2022-05-09 21:20:52
你好!你如果是用于不動產(chǎn)的就要分2年抵扣。不是不動產(chǎn)的可以一次抵扣
2018-11-28 10:25:14
您好 寫第一筆分錄就好了
2019-11-24 10:12:11
你好,“應交稅費”為負債類科目,貸方為負債增加(應交稅費增加),借方為負責減少(應交稅費減少)。
2019-03-03 21:43:02
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