老師 ,請(qǐng)問(wèn)員工業(yè)務(wù)人員沒有底薪,要是也沒有提成,這 問(wèn)
您好,沒有工資就直接0申報(bào) 答
老師,分?jǐn)偡☉?yīng)在期末原材料、在產(chǎn)品,產(chǎn)成品和本期 問(wèn)
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
甲方代發(fā)工資:如何做分錄? 稅前工資:1164372 手動(dòng)測(cè) 問(wèn)
你好,你現(xiàn)在是要做甲方的帳還是你們自己的帳? 答
老師好,我公司辦了外管證,有兩個(gè)合同,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)稅款 問(wèn)
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
企業(yè)借款給企業(yè)需要繳納什么稅嗎 問(wèn)
你好這個(gè)一般來(lái)說(shuō)是需要交增值稅及附加的。 答

剛接手的外賬,銀行存款,應(yīng)收應(yīng)付金額不對(duì),想請(qǐng)問(wèn)一下老師怎么做調(diào)整呢?
答: 你好,你需要查一下具體的什么原因。應(yīng)收應(yīng)付這些往來(lái)科目不一致的,和對(duì)方企業(yè)核對(duì)對(duì)賬,查一下明細(xì)。
上月應(yīng)收賬款收現(xiàn)錯(cuò)記入銀行存款 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 下月怎樣調(diào)整
答: 用紅字沖銷然后輸入正確分錄
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
求問(wèn):上月做了一筆借:銀行存款,貸:應(yīng)收賬款,后來(lái)發(fā)現(xiàn)應(yīng)該做借:銀行存款,貸:營(yíng)業(yè)外收入。無(wú)法反結(jié)帳,如何調(diào)整?
答: 您好 貸 應(yīng)收賬款 貸方紅字 貸 營(yíng)業(yè)外收入 貸方藍(lán)字
工作交接,接到的外賬,銀行存款余額是負(fù)數(shù),咋整啊,以后怎么調(diào)整?只給了一個(gè)期末余額,沒有其他手續(xù)
借:銀行存款 借;銀行存款 貸;應(yīng)收賬款 此筆分錄錯(cuò)記成 貸:應(yīng)付賬款 請(qǐng)問(wèn)老師我該怎樣調(diào)整賬
上年度分錄為借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款現(xiàn)在要將貸方的應(yīng)收賬款調(diào)整為營(yíng)業(yè)外收入,請(qǐng)問(wèn)如何編制調(diào)整分錄

