
想知道企業(yè)所得稅季度申報(bào),在2018年第二季度多繳納企業(yè)所得稅稅,但已辦理退稅手續(xù),以后繳納企業(yè)所得稅時(shí),可以直接抵扣,申報(bào)企業(yè)所得稅季報(bào)怎么填寫呢?利潤表所得稅與申報(bào)的所得稅不一致。
答: 第三季度所得稅申報(bào)時(shí),你可以在填列在預(yù)交所得稅那里,到第三季度應(yīng)該就是一致的了
我們公司是工程行業(yè),去年異地預(yù)繳的企業(yè)所得稅還又8萬多,今年所得稅申報(bào)時(shí)可以抵扣嗎?如果不能,怎么操作?
答: 你好; 你預(yù)繳的 稅費(fèi)工程發(fā)生的 的話 你可以抵減的 ;到時(shí)你預(yù)繳會(huì)在 主表預(yù)繳欄次體現(xiàn)的; 自動(dòng)抵減的
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
以前企業(yè)所得稅是零申報(bào),企業(yè)所得稅年度怎么申報(bào)
答: 同學(xué),你好 也是0申報(bào)
季度企業(yè)所得稅怎么申報(bào) 我填寫 申報(bào)了企業(yè)所得稅季度預(yù)繳稅申報(bào)表 可是待申報(bào)里面還是顯示的企業(yè)所得稅未申報(bào)
申報(bào)企業(yè)所得稅,我是一般納稅人,我該點(diǎn)企業(yè)所得稅(查賬征收)申報(bào)、還是該點(diǎn)企業(yè)所得稅(核定征收)申報(bào)
企業(yè)所得稅申報(bào)提示我不存在有效的稅費(fèi)種認(rèn)定信息,只能以承包承租單位類型申報(bào)。我應(yīng)該怎么操作?2019年開始就沒有申報(bào)過