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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-03-31 13:58

你好,是銷售貨物的收入嗎? 

鄒老師 解答

2022-03-31 13:59

你好,成本發(fā)票還沒收到,需要先做暫估入賬處理,然后補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)相應(yīng)的成本 

鄒老師 解答

2022-03-31 14:05

你好,成本發(fā)票還沒收到,需要先做暫估入賬處理,然后補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)相應(yīng)的成本 
借:庫(kù)存商品等科目,貸:應(yīng)付賬款—暫估
借:以前年度損益調(diào)整—主營(yíng)業(yè)務(wù)成本  , 貸:庫(kù)存商品

鄒老師 解答

2022-03-31 14:14

你好

根據(jù)發(fā)票沖銷暫估
借:應(yīng)付賬款-暫估 ,  貸:庫(kù)存商品
根據(jù)發(fā)票入賬
借:庫(kù)存商品  ,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),  貸:應(yīng)付賬款等科目

王白石 追問

2022-03-31 13:59

是的,老師

王白石 追問

2022-03-31 14:02

老師,是去年的收入了,當(dāng)時(shí)忘記暫估了,現(xiàn)在跨年了,要如何處理

王白石 追問

2022-03-31 14:13

老師,現(xiàn)在收到發(fā)票要如何處理

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相關(guān)問題討論
你好,一般情況下,確認(rèn)收入的同時(shí)就要結(jié)轉(zhuǎn)成本。
2020-04-19 17:02:48
您好,這種情況可以結(jié)轉(zhuǎn)成本。謝謝
2020-03-20 14:58:25
沖銷暫估的,在做賬,同學(xué)
2019-06-09 11:05:03
直接借庫(kù)存 科目 應(yīng)交稅費(fèi) 貸應(yīng)付。不暫估年末庫(kù)存盤點(diǎn)是不平的
2019-06-09 07:24:17
你這個(gè)有實(shí)際這個(gè)銷售嗎,這個(gè)暫估入庫(kù)結(jié)轉(zhuǎn)成本,借庫(kù)存商品 貸應(yīng)付賬款 暫估款,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸庫(kù)存商品
2020-05-20 16:02:34
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