
老師,請問下,我代收代付了一筆材料款,做的分錄是,代收款時:借,銀行存款 貸,其他應付款代付款時:借,其他應付款 貸,銀行存款這樣做賬就做平了,都不用開票了,這樣對嗎
答: 你好,你有代收代付的證明嗎?
收到材料款借:銀行存款 貸:其他應付款-工程結(jié)算-曲江項目-西安管理公司 這筆分錄做得對嗎?
答: 這樣做也可以的,說明之前做的是借方的其他應付款科目,表示的是其他應收款的意思。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
@鄒老師,企業(yè)(先墊付購買物資發(fā)給農(nóng)民了)政府需要通過撥款給公司再給農(nóng)民的錢5萬。借:其他應付款5萬 貸:原材料5萬。等撥款到時,借:銀行存款5 貸:其他應付款5萬 對嗎?
答: 你好,既然是先墊付,那賬務處理應當是 借;其他應收款5萬,貸;銀行存款等科目5萬 等撥款到時,借:銀行存款 5萬 ,貸:其他應收款5萬


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2022-03-31 11:12
郭老師 解答
2022-03-31 11:14
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2022-03-31 11:28
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2022-03-31 11:30
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2022-03-31 11:30
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2022-03-31 11:35
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2022-03-31 11:35