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送心意

郭老師

職稱初級會計(jì)師

2022-03-31 10:55

你好,對的是的,當(dāng)時(shí)分錄怎么做的?

塵? 追問

2022-03-31 11:04

借:管理費(fèi)用,貸銀行存款  重復(fù)記了

郭老師 解答

2022-03-31 11:06

借銀行存款貸利潤分配未分配利潤匯算清繳調(diào)增。

塵? 追問

2022-03-31 11:13

 還有一筆是借:管理費(fèi),貸:應(yīng)付賬款 是不是應(yīng)該寫借:應(yīng)付賬款 貸:利潤分配未分配利潤

郭老師 解答

2022-03-31 11:14

號對的是的,是這么做的。

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你好 借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 繳納:借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅貸銀行存款 借未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整
2020-06-03 14:44:19
你好,對的是的,當(dāng)時(shí)分錄怎么做的?
2022-03-31 10:55:18
納稅調(diào)整不需要賬務(wù)處理的
2021-06-17 09:02:07
你好 你調(diào)整了費(fèi)用 不做分錄的。 等著你后面需要補(bǔ)繳納企業(yè)所得稅或者退稅的時(shí)候才做分錄的
2020-05-27 16:07:19
借;管理費(fèi)用——審計(jì)咨詢費(fèi) 貸;銀行存款等科目
2016-07-01 08:20:11
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