
審計(jì)增值稅申報(bào)表和賬上16年年初數(shù)和年底數(shù)都對(duì)不上,審計(jì)讓找原因,該怎么核對(duì)找原因呢
答: 您好,最好是先找差額,把16年的差額減去年初的差額,看看16年的明細(xì)賬上是否有這個(gè)差額,如果有就找到了,如果沒有那就把16年賬上的每月的數(shù)據(jù),與申報(bào)表數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì),同理查16年以前的數(shù)據(jù)。
老師,請(qǐng)問19年12月增值稅申報(bào)表是零申報(bào),跨年2020年1月的增值稅申報(bào)表初始數(shù)據(jù)是不是就全部都是零啊
答: 沒有期初 有本年累計(jì)
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
增值稅申報(bào)表期初未交稅款為負(fù)數(shù),申報(bào)表第2月申報(bào)時(shí)怎么扣減
答: 期末未繳稅額為負(fù)數(shù)時(shí)是指“多繳為負(fù)數(shù)”;也就是以前月份多繳稅費(fèi)了。使用電子申報(bào)納稅系統(tǒng),正常填寫增值稅主表的25行“期初未繳稅額(多繳為負(fù)數(shù))”和30行“本期繳納上期應(yīng)納稅額”,保存之后重新申報(bào)即可。

