
會(huì)計(jì)處理 借:其他應(yīng)收款--待抵扣稅金 貸:應(yīng)付賬款--某某公司 下月再做 借:應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:其他應(yīng)收款 --待抵扣稅金 為什么要做這樣的賬務(wù)處理
答: 你好,是不是先把發(fā)票入賬,但是進(jìn)項(xiàng)沒有抵扣
會(huì)計(jì)處理 借:其他應(yīng)收款--待抵扣稅金 貸:應(yīng)付賬款--某某公司 下月再做 借:應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:其他應(yīng)收款 --待抵扣稅金 為什么要做這樣的賬務(wù)處理 是因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)多 還是什么原因
答: 你好,發(fā)票入賬,但是進(jìn)項(xiàng)沒有抵扣
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
其他應(yīng)收款,借人家款,利息收回一部分,另一部分收不回來,得怎么做會(huì)計(jì)處理呢
答: 您好 計(jì)入營業(yè)外支出處理
吳老師你好!那老板朋友公司把錢轉(zhuǎn)給老板個(gè)人,會(huì)計(jì)處理,借:其他應(yīng)收款-老板,貸:其他應(yīng)收款-朋友,這樣是吧
總公司收回代墊支分公司職工住房公積金個(gè)人部分,前會(huì)計(jì)處理分錄為:借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款為什么不是:借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款
請(qǐng)問法人轉(zhuǎn)走的100多萬元掛的其他應(yīng)收款年末如何賬務(wù)處理?可以現(xiàn)金全部返還嗎?
老師,員工個(gè)人承擔(dān)養(yǎng)老保險(xiǎn)工資表上扣少了,可以交現(xiàn)金嗎 賬務(wù)處理 借:現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)收款


鄒老師 解答
2017-04-08 08:38
鄒老師 解答
2017-04-08 08:42