老師,購(gòu)銷合同的印花稅,要取哪些數(shù)據(jù)。取做賬軟件 問(wèn)
購(gòu)銷合同印花稅計(jì)稅依據(jù): 按合同:若合同分價(jià)稅,以不含稅價(jià)款;未分,含增值稅。 按實(shí)際:采購(gòu)看原材料等借方 %2B 進(jìn)項(xiàng)不含稅,銷售看收入貸方 %2B 銷項(xiàng)不含稅(需剔除非購(gòu)銷、調(diào)整特殊情況)。 定期匯總:匯總當(dāng)期購(gòu)銷金額,再分價(jià)稅情況。 答
個(gè)稅收入申報(bào)有誤,我先改了7月的,數(shù)據(jù)不對(duì),又把1-6 問(wèn)
您好,你點(diǎn)更正就可以了 答
老師您好 公司銷售醫(yī)療設(shè)備 都是從廠家直接發(fā)到 問(wèn)
您好,有發(fā)票和出庫(kù)存單就可以 答
老師,您好,請(qǐng)問(wèn)下房東在2023年的12月底前開(kāi)具了202 問(wèn)
你好,這個(gè)房子我是生產(chǎn)辦公用的可以 答
老師,你好,我這里有臺(tái)固定資產(chǎn),原值1106.19元,截止8 問(wèn)
你好,1.固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理 借:固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) 2.發(fā)生的清理費(fèi)用 借:固定資產(chǎn)清理 貸:銀行存款 3.出售收入、殘料等的處理 借:銀行存款/原材料等 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 答

月底本年利潤(rùn)的管理費(fèi)用和稅務(wù)系統(tǒng)里有差額。怎么調(diào)整
答: 差額是什么原因造成的?
5月建賬,4月份的余額就是期初余額 ,為什么稅務(wù)系統(tǒng)里面利潤(rùn)表和我賬上利潤(rùn)表管理費(fèi)用相差一個(gè)月的工資金額
答: 你好,你當(dāng)月的工資當(dāng)月計(jì)提嗎?
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
報(bào)稅系統(tǒng)里提示管理費(fèi)用與利潤(rùn)表不一致,如圖所示,圖上有重新申報(bào),我查了以前報(bào)的利潤(rùn)表是錯(cuò)誤的,現(xiàn)在要如何解
答: 更正之前利潤(rùn)表申報(bào)


花卷卷喲 追問(wèn)
2017-04-07 19:52
方老師 解答
2017-04-07 19:47
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2017-04-07 19:50
方老師 解答
2017-04-07 19:54