去年做了未開票收入(今天發(fā)票開出來了)賬務(wù)處理怎么處理

優(yōu)
于2022-03-30 14:58 發(fā)布 ??5204次瀏覽
- 送心意
鄒老師
職稱: 注冊稅務(wù)師+中級會計師
2022-03-30 14:59
你好
需要把之前 的無票收入沖銷
借:以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額), 貸:應(yīng)收賬款等科目
然后按開具的發(fā)票做收入分錄
借:應(yīng)收賬款等科目 ,貸:主營業(yè)務(wù)收入 , 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
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你好
需要把之前 的無票收入沖銷
借:以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額), ?貸:應(yīng)收賬款等科目
然后按開具的發(fā)票做收入分錄
借:應(yīng)收賬款等科目?,貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
2022-03-30 14:59:38
借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)
貸主營業(yè)務(wù)收入,負(fù)數(shù)
應(yīng)交稅費,負(fù)數(shù)
然后再做發(fā)票的借,應(yīng)收賬款
貸主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費
2022-06-23 20:50:49
你好,今年開票了之后,需要先做之前無票收入的紅沖,然后根據(jù)開具發(fā)票做收入處理?
2023-07-21 19:53:03
今年紅沖借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸以前年度損益調(diào)整負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費負(fù)數(shù)。
增值稅的時候,你填寫負(fù)數(shù)銷售額所得稅的在年報調(diào)減
2020-05-08 15:51:37
去你已經(jīng)做了未開票收入
今年還要做嗎
2024-08-15 23:46:07
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