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送心意

東老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2022-03-30 12:54

借 管理費(fèi)用工資 貸銀行存款   借管理費(fèi)用辦公費(fèi) 貸庫存現(xiàn)金      借其他應(yīng)收款  貸庫存現(xiàn)金

微信用戶 追問

2022-03-30 13:00

怎么還是不平

東老師 解答

2022-03-30 13:01

你這個(gè)財(cái)務(wù)報(bào)表是自動(dòng)生成的嗎?

微信用戶 追問

2022-03-30 13:01

對(duì)的啊,自動(dòng)生成的

微信用戶 追問

2022-03-30 13:02

怎么做憑證都顯示不平

東老師 解答

2022-03-30 13:02

那你看看你結(jié)賬嗎?

微信用戶 追問

2022-03-30 13:06

需要怎么改右邊跟左邊才會(huì)平等

東老師 解答

2022-03-30 13:07

把費(fèi)用金額填寫到未分配利潤里面

微信用戶 追問

2022-03-30 13:09

憑證怎么寫

東老師 解答

2022-03-30 13:10

上面不是給你寫了嗎

微信用戶 追問

2022-03-30 13:13

按您說的也對(duì)啊

微信用戶 追問

2022-03-30 13:14

按您說的算下來還是不平啊

東老師 解答

2022-03-30 13:14

分錄都是憑的,怎么可能不平

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借 管理費(fèi)用工資 貸銀行存款 借管理費(fèi)用辦公費(fèi) 貸庫存現(xiàn)金 借其他應(yīng)收款 貸庫存現(xiàn)金
2022-03-30 12:54:40
你好,刻章你的管理費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到了本年利潤嗎?
2022-03-30 11:30:17
您好,分錄沒問題,問題在于你未做結(jié)轉(zhuǎn)損益的分錄,資產(chǎn)負(fù)債表抓不到所有者權(quán)益類科目發(fā)生額。
2017-05-01 16:53:04
先計(jì)入長期待攤費(fèi)用,然后在3年里攤?cè)氘?dāng)期費(fèi)用就可以了,資產(chǎn)負(fù)債表就填入長期待攤費(fèi)用
2019-10-10 20:23:24
你好,是什么存貨呢
2019-02-16 11:44:42
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