請問公司給集團(tuán)法人轉(zhuǎn)備用金是否有問題? 問
公司給集團(tuán)法人轉(zhuǎn)備用金,沒問題。 答
老師我們公司是做催收的,然后現(xiàn)在要缺發(fā)票,要找第3 問
查一下真實(shí)業(yè)務(wù)哪些沒票然后向提供了催收相關(guān)服務(wù)(如技術(shù)支持、外包協(xié)作等)的合作方,依法索取對應(yīng)項目的合規(guī)發(fā)票; 若部分真實(shí)支出確實(shí)無法取得發(fā)票,按稅法規(guī)定在企業(yè)所得稅匯算清繳時做納稅調(diào)整,如實(shí)申報繳稅,絕不能通過虛開發(fā)票 補(bǔ)票。 答
我們工程外包給工人,現(xiàn)在要給他們發(fā)勞務(wù)費(fèi),他們怎 問
可以稅務(wù)代開勞務(wù)發(fā)票 答
資產(chǎn)減值損失屬于損益了科目嗎 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答
我們是小企業(yè)會計準(zhǔn)則,轉(zhuǎn)出以前年度的進(jìn)項稅額轉(zhuǎn) 問
同學(xué),你好 你有申請留抵抵增值稅嗎?? 答

您好年度報表 企業(yè)所得稅=利潤總額*所得稅稅率 利潤總額為負(fù)數(shù),還需要申報企業(yè)所得稅報表嗎?
答: 你好,需要申報企業(yè)所得稅的,只不過是不需要繳納。
申報企業(yè)所得稅時,季度利潤總額是7000,年度利潤總額是負(fù)數(shù),-60000元,在10-12月期間申報企業(yè)所得稅時候,就會產(chǎn)生企業(yè)所得稅,但是年利潤為負(fù)數(shù)就為虧損呀,只是最后這季度為盈利,應(yīng)該怎么申報企業(yè)所得稅?是最后這個季度正常申報,正常繳納企業(yè)所得稅,然后申報年度企業(yè)所得稅的時候,最后這季度繳納的企業(yè)所得稅會自動退回?
答: 季度利潤總額是7000,年度利潤總額是負(fù)數(shù),-60000元? 不對的,你本季度申報是1-12月的申報累計金額
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
沒看到年度企業(yè)所得稅申報表,年度不要申報?只要申報季度企業(yè)所得稅申報表?
答: 這個月報稅15號結(jié)束,你趕緊先季報申報吧。年報截止到5.31號完成一般也在4月左右申報,這個還早。


飛飛魚 追問
2022-03-30 10:07
樸老師 解答
2022-03-30 10:14
飛飛魚 追問
2022-03-30 10:16
樸老師 解答
2022-03-30 10:23