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送心意

小林老師

職稱注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2022-03-29 14:58

您好,入庫當(dāng)期沒付款

溫婉的酒窩 追問

2022-03-29 15:05

不好意思老師,問錯了,重點(diǎn)要問的是  借  材料采購
不是應(yīng)該借  原材料嗎?

小林老師 解答

2022-03-29 15:34

您好,應(yīng)當(dāng)是借原材料

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你好,問題能否描述更清晰些,單從字面看,本月增值稅就是銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)等于4100,和借方余額還有繳納時沒關(guān)系的。
2021-10-10 23:04:38
您好,對的,您上面寫的完全正確
2019-12-22 20:05:20
你好!你如果是用于不動產(chǎn)的就要分2年抵扣。不是不動產(chǎn)的可以一次抵扣
2018-11-28 10:25:14
同學(xué)你好,收到退稅的分錄是 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出),沒有借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
2022-05-09 21:20:52
你好,“應(yīng)交稅費(fèi)”為負(fù)債類科目,貸方為負(fù)債增加(應(yīng)交稅費(fèi)增加),借方為負(fù)責(zé)減少(應(yīng)交稅費(fèi)減少)。
2019-03-03 21:43:02
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