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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2017-04-07 09:30

那應該怎么做?

上官 追問

2017-04-07 09:39

就是借:原材料:305.99,應交稅費-應交增值稅-進:52.01,就行了?  
 不用原材料:323.08,應交稅費-應交增值稅-進:54.92, 
貸:銷售費用-折扣 17.09,應交稅費-應交增值稅-進:2.91  應付帳款:358  ?

鄒老師 解答

2017-04-07 09:28

你好,需要考慮的

鄒老師 解答

2017-04-07 09:33

你好,按扣除折扣之后的金額做賬

鄒老師 解答

2017-04-07 09:41

你好,是的

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相關問題討論
你好,做之前的相同會計分錄,金額全部負數(shù)
2019-12-11 16:13:49
科目不變數(shù)字是負數(shù)就可以
2019-05-11 09:22:28
需要附上你們的發(fā)票就可以
2019-04-19 14:52:11
開負數(shù)發(fā)票第二聯(lián)是和憑證一起附
2020-07-06 17:51:47
分別做兩張憑證嗎?負數(shù)發(fā)票做:借:庫存商品負數(shù)、應交稅費--應交增值稅(進項)負數(shù);貸:應付賬款負數(shù)。這樣做嗎? 正數(shù)那張,就正常做,這樣處理對嗎?
2017-04-05 09:53:02
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