
請(qǐng)問建筑業(yè)企業(yè)增值稅核算為什么要核算到項(xiàng)目,如核算增值稅銷項(xiàng)(或進(jìn)項(xiàng))時(shí),設(shè)置應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額(或進(jìn)項(xiàng)稅額)——某某項(xiàng)目?
答: 你好,那可能企業(yè)想知道就項(xiàng)目繳納多少增值稅
是建筑業(yè)營改增新戶,把銷項(xiàng)稅額入應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅額1000,進(jìn)項(xiàng)稅入應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額500,實(shí)際交稅進(jìn)項(xiàng)稅1000-銷項(xiàng)稅500=500,會(huì)計(jì)分錄怎么走?
答: 您好!月份終了,將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)500 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 500
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
月末,我要轉(zhuǎn)出本月未交增值稅,分錄可以這樣做嗎?銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅額貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅額
答: 你好!操作可以這樣,但是本身沒有這樣要求。


歡呼的路人 追問
2022-03-28 10:21
dizzy老師 解答
2022-03-28 10:28