老師,出口商品的進(jìn)項(xiàng)稅,我一次性記在出口退稅—進(jìn)項(xiàng)稅里,我看咱們實(shí)操部分是計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅—進(jìn)項(xiàng),這兩者有什么區(qū)別嗎,我覺(jué)得出口的商品就應(yīng)該單獨(dú)記錄在出口的項(xiàng)下啊

美麗心情
于2022-03-28 09:09 發(fā)布 ??605次瀏覽
- 送心意
樸老師
職稱: 會(huì)計(jì)師
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這3個(gè)科目合并嗎?還是統(tǒng)一結(jié)轉(zhuǎn)到某一會(huì)計(jì)科目呢?(允許填寫(xiě)字?jǐn)?shù)有限,所以分兩次說(shuō))
2017-09-21 16:53:26
借 :應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增稅值-出口退稅,
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)了轉(zhuǎn)出未交增值稅
借轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增稅值-進(jìn)項(xiàng)稅額。
2024-01-12 19:35:23
出口抵減內(nèi)銷分錄:
借:應(yīng)交稅金———應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅金———未交增值稅
借:應(yīng)交稅金———應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額)
貸:應(yīng)交稅金———應(yīng)交增值稅(出口退稅)
2019-11-03 16:35:02
你好,對(duì)的,可以這樣做
2020-07-03 16:44:22
本月初不是未交增值稅,而是增值稅多交了40000,所以本月應(yīng)該是銷項(xiàng)-(進(jìn)項(xiàng)-出口退稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出)-上月多交的增值稅=395931.62-(387317.46-32500-12940)-40000=14054.16元。賬套對(duì)應(yīng)的問(wèn)題,建議到賬套業(yè)務(wù)題下提問(wèn),方面老師回答。
2019-02-22 17:09:29
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