消費稅,有一個進口環(huán)節(jié)征稅,具體怎么解釋的?我做的一個題目,有個鉆石的進口商,它不屬于消費稅納稅義務(wù)人。不太懂,它不是進口環(huán)節(jié)么?
用戶itaa9d
于2022-03-27 21:33 發(fā)布 ??961次瀏覽
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小鎖老師
職稱: 注冊會計師,稅務(wù)師
2022-03-27 21:37
就是說,進口銷售這個環(huán)節(jié)的好
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就是說,進口銷售這個環(huán)節(jié)的好
2022-03-27 21:37:41

同學(xué)您好,納稅義務(wù)人是公司
2022-04-08 12:57:46

您好,進口環(huán)節(jié)也是納稅
2021-12-31 23:01:09

1)甲企業(yè)5月應(yīng)繳納的消費稅=1300×40%×5%=26萬元。
(2)業(yè)務(wù)(2)應(yīng)繳納的消費稅=50÷(1+13%)×5%=2.27萬元。
(3)業(yè)務(wù)(3)的消費稅納稅義務(wù)人是丙企業(yè),因為受托方甲企業(yè)以自己名義購入原材料并銷售,因此不是消費稅的納稅義務(wù)人。業(yè)務(wù)(3)應(yīng)繳納的消費稅=40×5%=2萬元。
(4)甲企業(yè)最晚應(yīng)在6月10日前申報繳納消費稅。
2023-12-31 11:43:51

?你好;? ? 1.? ? ? 是的 2.? ?
消費稅應(yīng)該在哪個環(huán)節(jié)繳納?
1、一般規(guī)定
納稅人生產(chǎn)的應(yīng)稅消費品,于納稅人銷售時納稅。納稅人自產(chǎn)自用的應(yīng)稅消費品,用于連續(xù)生產(chǎn)應(yīng)稅消費品的,不納稅;用于其他方面的,于移送使用時納稅。
所稱銷售,是指有償轉(zhuǎn)讓應(yīng)稅消費品的所有權(quán)。所稱有償,是指從購買方取得貨幣、貨物或者其他經(jīng)濟利益。
所稱用于連續(xù)生產(chǎn)應(yīng)稅消費品,是指納稅人將自產(chǎn)自用的應(yīng)稅消費品作為直接材料生產(chǎn)最終應(yīng)稅消費品,自產(chǎn)自用應(yīng)稅消費品構(gòu)成最終應(yīng)稅消費品的實體。
所稱用于其他方面,是指納稅人將自產(chǎn)自用應(yīng)稅消費品用于生產(chǎn)非應(yīng)稅消費品、在建工程、管理部門、非生產(chǎn)機構(gòu)、提供勞務(wù)、饋贈、贊助、集資、廣告、樣品、職工福利、獎勵等方面。
2、委托加工應(yīng)稅消費品納稅環(huán)節(jié)
委托加工的應(yīng)稅消費品,除受托方為個人外,由受托方在向委托方交貨時代收代繳稅款。委托加工的應(yīng)稅消費品,委托方用于連續(xù)生產(chǎn)應(yīng)稅消費品的,所納稅款準(zhǔn)予按規(guī)定抵扣。
所稱委托加工的應(yīng)稅消費品,是指由委托方提供原料和主要材料,受托方只收取加工費和代墊部分輔助材料加工的應(yīng)稅消費品。對于由受托方提供原材料生產(chǎn)的應(yīng)稅消費品,或者受托方先將原材料賣給委托方,然后再接受加工的應(yīng)稅消費品,以及由受托方以委托方名義購進原材料生產(chǎn)的應(yīng)稅消費品,不論在財務(wù)上是否作銷售處理,都不得作為委托加工應(yīng)稅消費品,而應(yīng)當(dāng)按照銷售自制應(yīng)稅消費品繳納消費稅。
委托加工的應(yīng)稅消費品直接出售的,不再繳納消費稅。
委托方將收回的應(yīng)稅消費品,以不高于受托方的計稅價格出售的,為直接出售,不再繳納消費稅;委托方以高于受托方的計稅價格出售的,不屬于直接出售,需按照規(guī)定申報繳納消費稅,在計稅時準(zhǔn)予扣除受托方已代收代繳的消費稅。
委托個人加工的應(yīng)稅消費品,由委托方收回后繳納消費稅。
對納稅人委托個體經(jīng)營者加工的應(yīng)稅消費品,一律于委托方收回后在委托方所在地繳納消費稅。
3、進口應(yīng)稅消費品納稅環(huán)節(jié)
進口的應(yīng)稅消費品,于報關(guān)進口時納稅。
消費稅由稅務(wù)機關(guān)征收,進口應(yīng)稅消費品的消費稅由海關(guān)代征。
個人攜帶或者郵寄進境的應(yīng)稅消費品的消費稅,連同關(guān)稅一并計征。依照國務(wù)院關(guān)稅稅則委員會會同有關(guān)部門制定的具體辦法執(zhí)行。
2022-07-06 15:49:02
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2022-03-28 19:56
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2022-03-28 21:23