老師,我們下屬研發(fā)部門(mén),有與高校合作的項(xiàng)目,有簽訂 問(wèn)
同學(xué),你好 嗯嗯,是的 答
老師好!我有個(gè)同事,人家是文員,現(xiàn)在做采購(gòu)。試用期 問(wèn)
你好會(huì)計(jì)這職業(yè)就是這樣的 答
現(xiàn)在10月份,現(xiàn)在申報(bào)9月底的增值稅,企業(yè)所得稅,印花 問(wèn)
申報(bào)期內(nèi)建議更正財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅報(bào)表,別只在 10 月沖銷(xiāo)。不更正會(huì)導(dǎo)致賬表不符,有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn);更正需調(diào)整 9 月報(bào)表沖減所得稅,再重新報(bào)企業(yè)所得稅表。 答
你好老師,個(gè)體戶(hù)有哪些優(yōu)惠政策,需要交哪些稅? 問(wèn)
《財(cái)政部 稅務(wù)總局關(guān)于進(jìn)一步支持小微企業(yè)和個(gè)體工商戶(hù)發(fā)展有關(guān)稅費(fèi)政策的公告》國(guó)家稅務(wù)總局公告2023年第12號(hào):對(duì)個(gè)體工商戶(hù)年應(yīng)納稅所得額不超過(guò)200萬(wàn)元的部分,減半征收個(gè)人所得稅。本公告自2023年1月1日起施行,2027年12月31日終止執(zhí)行。 答
老師我們公司有一個(gè)公司是做電商的 我想問(wèn)下 比 問(wèn)
你好,可按實(shí)際收款確認(rèn)收入,按銷(xiāo)售折扣處理 答

南京市通達(dá)物業(yè)管理有限公司 在報(bào)稅中 填(本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì))表時(shí),關(guān)于進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出應(yīng)填在哪一欄?為什么“”簡(jiǎn)易計(jì)稅方法征稅項(xiàng)目用\"是這一欄?而不是\"其他應(yīng)作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的情形“ 這一欄?
答: 這個(gè)項(xiàng)目是屬于簡(jiǎn)易計(jì)稅方法征稅 吧
請(qǐng)問(wèn)一下,計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅加計(jì)抵減,需要扣掉進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出金額嗎 比如進(jìn)項(xiàng)稅額120 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是20 進(jìn)項(xiàng)加計(jì)抵減是10還是12?
答: 您好 納稅人應(yīng)按照當(dāng)期可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的10%計(jì)提當(dāng)期加計(jì)抵減額。按照現(xiàn)行規(guī)定不得從銷(xiāo)項(xiàng)稅額中抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額,不得計(jì)提加計(jì)抵減額; 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出不可以
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
稅額漏做,并且同時(shí)需要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,能不能直接借:進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
答: 你好!最終是沒(méi)錯(cuò),但是這樣不清晰。建議分開(kāi)








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