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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2022-03-25 11:43

您好
借 應(yīng)付賬款
貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 借方紅字
貸 原材料

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不用,做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出即可
2017-07-07 17:58:17
您好,同學(xué),借庫存商品-6000,借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額-780貸銀行存款。-6780
2022-11-29 15:06:03
您好 借:應(yīng)付賬款 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 借方紅字 貸:原材料
2022-03-03 19:47:30
您好,分錄,借;應(yīng)收賬款,負(fù)數(shù)2萬元。貸;主營業(yè)務(wù)收入,負(fù)數(shù)19417.48元,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,負(fù)數(shù)582.52元。
2017-07-01 16:30:30
假設(shè)數(shù)據(jù)如下 借:原材料10000 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項1300 貸:銀行存款11300 折讓10% 借:原材料 -1000? ? ?? ? 銀行存款1130 ? ? ?貸:?應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項轉(zhuǎn)出130
2022-06-17 10:27:08
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