老師,未開票收入如何做賬和申報? 問
視同收入屬于未開票收入么?也是跟上面一樣做賬申報么? 答
A入200萬、B入300萬以前實(shí)繳了后又有一個人C認(rèn)繳 問
你好,可以的啊??梢园幢壤郎p脂。 答
你好老師,一般納稅人開9%的增值稅普通發(fā)票,如果有 問
啊?為什么有的說可以有的說不可以? 開普通發(fā)票還能抵扣增值稅進(jìn)項稅嗎? 答
老師,我看到你在20.6月回復(fù)過一位同學(xué),因進(jìn)項為贈 問
鍋具的稅務(wù)處理:作為贈品出口且無法退稅,需按免稅處理(已按免稅申報增值稅是正確的),無需計提銷項稅額,也不涉及退稅,無需掛賬。 系統(tǒng)操作:在出口退稅申報系統(tǒng)中,只需對可退稅的 8 件產(chǎn)品正常申報退稅,鍋具因免稅無需申報退稅,無需額外系統(tǒng)操作。 后續(xù)處理:留存好報關(guān)單、贈品相關(guān)合同 / 說明等資料,證明鍋具為贈品且按免稅處理的合規(guī)性即可,無需長期掛賬。 答
本月補(bǔ)繳了1-9月的社保,做工資表的時候,個人部分應(yīng) 問
然后報個稅的時候是扣掉的對吧 答

企業(yè)所得稅季度報表第一季度利潤50000已交所得稅2500元第二季度利潤70000本年累計利潤120000 第二季度的所得稅應(yīng)該怎么填報
答: 120000*5%-2500 如果是小型微利企業(yè)
本季度利潤表利潤總額需要減去上季度企業(yè)所得稅,填寫本季度企業(yè)所得稅申報表嗎
答: 同學(xué)你好,不需要減上季度企業(yè)所得稅。
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
第2季度利潤表利潤總額是131907.18,交所得稅32976.8元。第3季度利潤總額是63507,第3季度實(shí)際應(yīng)交多少所得稅呢?
答: 63507*25%=15876.75元的企業(yè)所得稅


風(fēng)鈴 追問
2017-04-05 21:05
鄒老師 解答
2017-04-05 20:57
鄒老師 解答
2017-04-05 21:01
鄒老師 解答
2017-04-05 21:09