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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2022-03-24 22:48

您好
1、以銀行向A公司預付000000元購貨款。
借:預付賬款1000000
貸:銀行存款 1000000
2、向A公司購入甲材料-批, 價款130000元增值稅為16900元,甲材料尚在運輸途中.
借:材料采購 130000
借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 16900
貸:預付賬款 130000+16900=146900
3、現(xiàn)金支付甲材料運雜費為2000 ;
借:材料采購 2000
貸:庫存現(xiàn)金 2000
4、甲材料運達企業(yè)驗收入庫,甲公司采用計劃成本核算甲材料,該批材料計劃成本為120000元
借:原材料 120000
借:材料成本差異 1200
貸:材料采購 130000+2000=132000
5、向A公司補付剩余貨款。
借:預付賬款 46900
貸:銀行存款 146900-100000=46900
6、向B公司購入需要安裝的乙設備一臺,價款50000元,增值稅為6500元,運輸裝卸費為2000元:交付給B公司張面值58500元3個月到期商業(yè)匯票。
借:在建工程 50000+2000=52000
借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 6500
貸:應付票據(jù) 58500
7、安裝乙設備領用本企業(yè)原材料1000元。
借:在建工程 1000
貸:原材料 1000
8、乙設備安裝完成,驗收交付使用。
借:固定資產 53000
貸:在建工程 52000+1000=53000
9、交付B公司的商業(yè)匯票到期無力承付暫欠。
借:應付票據(jù) 58500
貸:應付賬款 58500
10、以銀行存款支付廣告費5萬元。
借:銷售費用 50000
貸:銀行存款  50000
11、預收C公司購貨款20萬元。
借:銀行存款 200000
貸:預收賬款 200000
12、銷售給C公司甲商品5000件,單價400元,增值稅率13%。
借:預收賬款 2000000+260000=2260000
貸:主營業(yè)務收入 5000*400=2000000
貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額  2000000*0.13=260000
13、C公司補付剩余款項。
借:銀行存款 2060000
貸:預收賬款 2260000-200000=2060000
14、銷售給D公司乙商品30000件單價60元,增值稅率13%,D公司交來-張 30天到期的商業(yè)匯票。

借:應收票據(jù) 1800000+234000=2034000
貸:主營業(yè)務收入30000*60=1800000
貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 1800000*0.13=234000
15、D公司匯票到期未收到款項。
借:應收賬款 2034000
貸:應收票據(jù) 2034000
16、收到本月廠房租金2萬元
借:銀行存款 20000
貸:其他應收款 20000
17、計提上述廠房本月折舊費50

借:制造費用 50
貸:累計折舊 50

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您好 1、以銀行向A公司預付000000元購貨款。 借:預付賬款1000000 貸:銀行存款 1000000 2、向A公司購入甲材料-批, 價款130000元增值稅為16900元,甲材料尚在運輸途中. 借:材料采購 130000 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 16900 貸:預付賬款 130000%2B16900=146900 3、現(xiàn)金支付甲材料運雜費為2000 ; 借:材料采購 2000 貸:庫存現(xiàn)金 2000 4、甲材料運達企業(yè)驗收入庫,甲公司采用計劃成本核算甲材料,該批材料計劃成本為120000元 借:原材料 120000 借:材料成本差異 1200 貸:材料采購 130000%2B2000=132000 5、向A公司補付剩余貨款。 借:預付賬款 46900 貸:銀行存款 146900-100000=46900 6、向B公司購入需要安裝的乙設備一臺,價款50000元,增值稅為6500元,運輸裝卸費為2000元:交付給B公司張面值58500元3個月到期商業(yè)匯票。 借:在建工程 50000%2B2000=52000 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 6500 貸:應付票據(jù) 58500 7、安裝乙設備領用本企業(yè)原材料1000元。 借:在建工程 1000 貸:原材料 1000 8、乙設備安裝完成,驗收交付使用。 借:固定資產 53000 貸:在建工程 52000%2B1000=53000 9、交付B公司的商業(yè)匯票到期無力承付暫欠。 借:應付票據(jù) 58500 貸:應付賬款 58500 10、以銀行存款支付廣告費5萬元。 借:銷售費用 50000 貸:銀行存款? 50000 11、預收C公司購貨款20萬元。 借:銀行存款 200000 貸:預收賬款 200000 12、銷售給C公司甲商品5000件,單價400元,增值稅率13%。 借:預收賬款 2000000%2B260000=2260000 貸:主營業(yè)務收入 5000*400=2000000 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額? 2000000*0.13=260000 13、C公司補付剩余款項。 借:銀行存款 2060000 貸:預收賬款 2260000-200000=2060000 14、銷售給D公司乙商品30000件單價60元,增值稅率13%,D公司交來-張 30天到期的商業(yè)匯票。 借:應收票據(jù) 1800000%2B234000=2034000 貸:主營業(yè)務收入30000*60=1800000 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 1800000*0.13=234000 15、D公司匯票到期未收到款項。 借:應收賬款 2034000 貸:應收票據(jù) 2034000 16、收到本月廠房租金2萬元 借:銀行存款 20000 貸:其他應收款 20000 17、計提上述廠房本月折舊費50 借:制造費用 50 貸:累計折舊 50
2022-03-24 22:48:59
您好,借:銷售費用,應交稅金-應交增值稅(進項稅額)貸:銀行存款
2022-11-21 22:54:35
你好 2,借:銀行存款?,貸:主營業(yè)務收入 ,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 借:主營業(yè)務成本 ?,?貸:庫存商品 3,借:銷售費用,貸:銀行存款 4,是折舊費嗎?
2021-04-30 17:14:36
借管理費用廣告費30000應交稅費應交增值稅進項稅額1800 管理費用-展覽費2000應交稅費應交增值稅進項稅額120 銀行存款33920
2021-11-11 10:58:53
借:管理費用2000 借:應交稅費增值稅120%2B1800 借:銷售費用30000 貸:銀行存款
2021-11-16 20:47:29
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