供應(yīng)商少給或者多給我們開具發(fā)票,金額只有幾分錢( 問
那些金額計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入或者營(yíng)業(yè)外支出調(diào)整 答
老師請(qǐng)問一下,研發(fā)費(fèi)用,如果小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則用的是 問
同學(xué),你好 不是,也有資本化支出的 答
請(qǐng)問老師 公司請(qǐng)教教授編寫教材內(nèi)容后找出版社 問
你好,誰開發(fā)票給學(xué)生?出版社,是嗎? 答
請(qǐng)問合作社可不可以直接從公戶對(duì)農(nóng)戶支付土地流 問
可以直接從公戶對(duì)農(nóng)戶支付土地流轉(zhuǎn)費(fèi) 答
老師,10月份申報(bào)9月份個(gè)稅并繳納了,這個(gè)個(gè)稅要在9 問
您好,不需要,10月支付工資的時(shí)侯再做就可以 答

一般納稅人進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)抵扣會(huì)計(jì)分錄
答: 一、結(jié)轉(zhuǎn)增值稅至轉(zhuǎn)出未交增值稅科目,分錄是: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 二、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅科目余額至未交增值稅科目。分錄是: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
建筑公司,一般納稅人,老板買了快3萬多的手表,商場(chǎng)給開的專票,老板要抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 這樣做可以嗎? 會(huì)計(jì)分錄怎么做呢?
答: 自己帶的嘛 不能抵扣,福利費(fèi)的不能抵扣的
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
一般納稅人,當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),當(dāng)月月末做分錄:借-可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,貸-進(jìn)項(xiàng)稅額;以后月份可以抵扣時(shí)借-進(jìn)項(xiàng)稅額,貸-可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,對(duì)嗎?就是需要-可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額科目進(jìn)行過渡,對(duì)吧?
答: 您好 請(qǐng)問您進(jìn)項(xiàng)有沒有勾選認(rèn)證

