
老師,材料發(fā)票多開(kāi)了幾萬(wàn),但我們公司沒(méi)有付款,這個(gè)賬要怎么處理?
答: 你好!你實(shí)際收到了多少材料?
老師,購(gòu)買材料時(shí)248003.28。但是開(kāi)發(fā)票多開(kāi)0.05。這部分怎么沖平
答: 借原材料248003.28,貸銀存,營(yíng)業(yè)外收入0.05
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
購(gòu)材料開(kāi)了材料發(fā)票回來(lái),但工程款還未開(kāi)發(fā)票,付的材料款如何入帳?
答: 您好 借 原材料 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅額 貸 應(yīng)付賬款 借 應(yīng)付賬款 貸 銀行存款


芝 追問(wèn)
2022-03-24 16:43
宋生老師 解答
2022-03-24 16:43
芝 追問(wèn)
2022-03-24 17:01
宋生老師 解答
2022-03-24 17:05
芝 追問(wèn)
2022-03-24 18:02
宋生老師 解答
2022-03-24 18:18