
我現(xiàn)在有個情況 一個樓盤欠款用車庫(只有使用權)抵債 百來個(有開發(fā)票) 收了這么多車庫 于是成立了個個體戶 想請教下這個要怎么入賬 ?車庫后續(xù)基本是轉讓 欠款不是現(xiàn)在成立的這個個體戶的 需要提現(xiàn)到這個個體戶嗎? 主要是收到這個車庫才成立的個體戶 主要也是處理這批車庫用 體現(xiàn)分錄:借:應收賬款(樓盤欠款)貸;其他應付款(樓盤實際要付款的公司)車庫轉讓或是出租收到錢后可以沖減其他應付款是這樣操作嗎?
答: 同學你好 對的 是這樣做的
讓渡使用權收入是應收賬款還是其他應收款?
答: 不是你們主營業(yè)務范圍的收入就是其他業(yè)務收入
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
請問公司安裝了監(jiān)控,總價30萬,監(jiān)控已經(jīng)開始使用了,款項預付了5萬,要先做30萬固定資產(chǎn)的入賬,然后在第二個月開始計提折舊嗎?如果等款項付清再入賬的話,監(jiān)控已經(jīng)使用了很久了,可以按照合同價先入固定資產(chǎn)都是嗎?那進項發(fā)票沒有開齊的這部分帳務怎么處理?做借:固定資產(chǎn) 借:其他應收款~進項稅額 貸:應付賬款 這樣做可以嗎?
答: 你好是的,要先做30萬固定資產(chǎn)的入賬,然后在第二個月開始計提折舊? 可以的,可以按你寫做

