2021年,做了一筆分錄;借:管理費用-公積金500 其他應(yīng)付款-公積金個人部分500 貸銀行存款1000。2022年發(fā)現(xiàn)做錯了,分錄沒錯,就是數(shù)錯了,應(yīng)該怎么紅沖?怎么做分錄?

qzuser
于2022-03-24 13:54 發(fā)布 ??878次瀏覽
- 送心意
meizi老師
職稱: 中級會計師
2022-03-24 14:00
你好; 你這個具體是怎么錯誤了。 可以描述下這樣好判斷分錄
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都可以,其他應(yīng)收款的話,就是你先付了社保,然后要再跟職工收取的,所以用其他應(yīng)收款。
其他應(yīng)付款的話就是,你先把職工這個錢扣下來了,以后再去交社保,所以用其他應(yīng)付款。
2020-07-09 13:14:45
不對的,計提只能是公司負擔的部分
借:管理費用
貸:應(yīng)付職工薪酬--公積金
計提工資時
借:管理費用-工資,貸:應(yīng)付職工薪酬
實際發(fā)放時
借:應(yīng)付職工薪酬,貸:其他應(yīng)收款-住房公積金、銀行存款 應(yīng)交稅費--應(yīng)交個人所得稅
實際繳納公積金時
借: 應(yīng)付職工薪酬--公積金 其他應(yīng)收款-住房公積金 貸:銀行存款
2019-04-01 15:23:22
同學(xué),
?其他應(yīng)付款-公積金(個人部分)。這個是先發(fā)工資,扣了個人部分,但是還沒交給社保局的時候用。
2022-08-08 14:49:57
你好; 你這個具體是怎么錯誤了。 可以描述下這樣好判斷分錄
2022-03-24 14:00:25
同學(xué)你好
不可以
都要計提的
2021-12-07 10:26:50
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