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送心意

李霞老師

職稱中級會計師

2022-03-23 17:02

對,正常你12月份就要入賬,但是你現(xiàn)在如果沒有入賬的話,你現(xiàn)在就把它,嗯,就在咱這個三月份,你把趕緊快入賬,然后入到固定資產(chǎn)里面。

橙子 追問

2022-03-23 17:04

借:固定資產(chǎn)   貸:其他應付款   這樣對嗎

李霞老師 解答

2022-03-23 17:05

對的,然后從下個月開始計提折舊,然后借管理費用-折舊費,貸累計折舊。

橙子 追問

2022-03-23 17:06

那老師因為去年就這一比支出也沒做賬,導致去年企業(yè)所得稅匯算清繳和工商年報數(shù)據(jù)都是零,有沒有問題的?

李霞老師 解答

2022-03-23 17:11

嗯,沒啥問題的,沒有任何不好的影響。

橙子 追問

2022-03-23 17:16

老師,那我今年別的支出像買辦公用品,是要計入管理費用-開辦費嗎?因為公司還沒營業(yè)

李霞老師 解答

2022-03-23 17:18

嗯,如果公司是在籌建期的話,還沒開始正式營業(yè),你就記到管理費用開辦費里面是正確的。

橙子 追問

2022-03-23 17:19

好的,謝謝老師

李霞老師 解答

2022-03-23 17:24

祝您生活愉快感謝五星

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對,正常你12月份就要入賬,但是你現(xiàn)在如果沒有入賬的話,你現(xiàn)在就把它,嗯,就在咱這個三月份,你把趕緊快入賬,然后入到固定資產(chǎn)里面。
2022-03-23 17:02:39
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