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送心意

趙老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2015-10-26 10:59

進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣的時(shí)候選錯(cuò)抵扣項(xiàng),導(dǎo)致不能抵扣成功,稅務(wù)建議把未抵扣的發(fā)票全部紅沖掉,當(dāng)時(shí)有的單位不同意沒有紅沖,稅務(wù)說(shuō)可以把紅沖的發(fā)票多交的稅額做留底,因?yàn)槭巧蟼€(gè)月報(bào)稅,會(huì)計(jì)分錄要怎么做呢,成功紅沖的還是按正常做,沒有紅沖是要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎,那會(huì)計(jì)分錄要怎么做呢

緊張的老虎 追問(wèn)

2015-10-26 11:07

沒有紅沖就一直在稅務(wù)系統(tǒng)里不能抵扣

緊張的老虎 追問(wèn)

2015-10-26 11:18

那進(jìn)項(xiàng)稅額的轉(zhuǎn)出如何做會(huì)計(jì)分錄呢

趙老師 解答

2015-10-26 10:46

重新開的發(fā)票是指什么,當(dāng)時(shí)做的帳是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅,可以將進(jìn)項(xiàng)稅計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅中,也有一些企業(yè)是計(jì)入其他應(yīng)收款-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅中的,能抵扣時(shí)再轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅

趙老師 解答

2015-10-26 11:03

紅沖憑證將當(dāng)時(shí)的藍(lán)字憑證用相同的分錄負(fù)數(shù)沖回,沒有紅沖的可以抵扣嗎

趙老師 解答

2015-10-26 11:12

對(duì)公司也是筆損失,與供應(yīng)商協(xié)商下開紅字發(fā)票紅沖再開藍(lán)字發(fā)票.實(shí)在開不了紅字發(fā)票的只能做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出了.

趙老師 解答

2015-10-26 11:19

借:原材料  貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出.

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你好!你可以借原材料等 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
2019-06-13 11:41:15
你好!這個(gè)剛剛已經(jīng)發(fā)給你了。你可以參考下
2019-06-13 11:42:31
重新開的發(fā)票是指什么,當(dāng)時(shí)做的帳是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅,可以將進(jìn)項(xiàng)稅計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅中,也有一些企業(yè)是計(jì)入其他應(yīng)收款-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅中的,能抵扣時(shí)再轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅
2015-10-26 10:46:30
你好、發(fā)票不能用是吧,借應(yīng)付貸庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2018-12-17 18:04:43
借:成本或者費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)
2018-05-29 14:07:18
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