9月收到跨境人民幣怎么做賬?這筆收入申報(bào)了免稅收 問(wèn)
借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 答
老師,請(qǐng)問(wèn)下員工入職時(shí)醫(yī)保斷繳了一個(gè)月,如果想在 問(wèn)
您好,要去社保窗口推送數(shù)據(jù),公司再申報(bào)就可以 答
開(kāi)發(fā)支出屬于非流動(dòng)資產(chǎn)嗎 問(wèn)
您好,是的,開(kāi)發(fā)支出是核算建造開(kāi)發(fā)產(chǎn)品過(guò)程中發(fā)生的直接、間接為開(kāi)發(fā)產(chǎn)品支付的各項(xiàng)支出投入,是房地產(chǎn)企業(yè)使用的科目。 答
夠購(gòu)含稅原材料,材料賒購(gòu)入庫(kù),還未收到稅票怎樣入 問(wèn)
借:原材料 貸:應(yīng)付賬款-暫估-供應(yīng)商 答
中國(guó)中小企業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)的短信提示說(shuō)《守信承諾書(shū)》 問(wèn)
同學(xué),你好 有截圖嗎? 答

你好,請(qǐng)問(wèn)12月份的租金已經(jīng)支付,發(fā)票是次年1月份開(kāi)的,要如何記賬? 有老師回復(fù)說(shuō)12月份的租金已經(jīng)支付,借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款等科目次年1月份,借:以前年度損益調(diào)整,貸:預(yù)付賬款 12月份不用再做一筆預(yù)提費(fèi)用 ?借:管理費(fèi)用,貸:其他應(yīng)付款-預(yù)提費(fèi)用
答: 同學(xué)你好 發(fā)票開(kāi)了直接做 借以前年度損益調(diào)整 貸預(yù)付賬款 借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸以前年度損益調(diào)整
跨年的已支付的費(fèi)用,無(wú)法收回發(fā)票。一直掛著預(yù)付賬款。現(xiàn)在是不是需要用以前年度損益調(diào)整把他沖銷還是做反向分錄?當(dāng)時(shí)支付時(shí)只做了,借預(yù)付賬款,貸銀行存款?應(yīng)該怎么消賬呢?
答: 借以前年度損益調(diào)整貸,預(yù)付賬款借利潤(rùn)分配貸以前年度損益調(diào)整。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
在2021年1月5號(hào)預(yù)付款,借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款,收到票 ~借:原材料_苗木 貸:預(yù)付賬款 (還是做。借:以前年度損益調(diào)整,貸:預(yù)付賬款) 還是該如何做呢?去年的成本。
答: 借:原材料_苗木 貸:預(yù)付賬款? 你去年就銷售掉了?金額大嗎,不大做借以前年度損益調(diào)整,貸原材料,借未分配利潤(rùn),貸以前年度損益調(diào)整

