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送心意

家權老師

職稱稅務師

2022-03-22 22:41

借:庫存商品

貸:應付賬款-暫估
受票
借:庫存商品  負數(shù)

貸:應付賬款-暫估 負數(shù)
借:庫存商品

    應交稅費-增值稅-進項
貸:應付賬款-


借:應收賬款
貸:發(fā)出商品
借:應收賬款 負數(shù)
貸:發(fā)出商品 負數(shù)
借:應收款款
貸:主營業(yè)務收入
      應交稅費-增值稅-銷項

Shanshan 追問

2022-03-22 22:46

那先開票后發(fā)貨的雙方處理呢

家權老師 解答

2022-03-22 22:53

抱歉,這又是一個問題哈,學堂的答疑規(guī)則是一事一問。請另申請回答

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借:庫存商品 貸:應付賬款-暫估 受票 借:庫存商品? 負數(shù) 貸:應付賬款-暫估 負數(shù) 借:庫存商品 ? ? 應交稅費-增值稅-進項 貸:應付賬款- 借:應收賬款 貸:發(fā)出商品 借:應收賬款 負數(shù) 貸:發(fā)出商品 負數(shù) 借:應收款款 貸:主營業(yè)務收入 ? ? ? 應交稅費-增值稅-銷項
2022-03-22 22:41:34
借:應收賬款 400 貸:銀行存款 200 營業(yè)外收入 200
2019-03-08 16:35:30
自己用的嗎?和你裝修費一塊記
2019-06-10 15:28:00
你好,可以計入固定資產核算
2017-08-31 17:03:39
購買的計入公司的固定資產處理,計提折舊 接受饋贈的,計入營業(yè)外收入處理
2017-08-04 13:41:49
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