老師好 收發(fā)存匯總表是按當(dāng)月發(fā)貨數(shù)歸集的,但當(dāng)月 問(wèn)
同學(xué),你好 你當(dāng)月不開(kāi)票,也要做無(wú)票收入,庫(kù)存商品要出去的 答
老師你好,我想問(wèn)一下員工租房現(xiàn)在退租了,我們給房 問(wèn)
同學(xué),你好 管理費(fèi)用-福利費(fèi) 答
老師,一套賬的大公司核對(duì)應(yīng)付賬款流程是怎樣的呢? 問(wèn)
您好,一般是要核對(duì)紙質(zhì)的采購(gòu)入庫(kù)單和送貨單 答
以貨易貨,120 萬(wàn)元的庫(kù)存商品換取A公司市場(chǎng)價(jià)格為 問(wèn)
繳納印花稅按照1,200,000%2B1,400,000計(jì)算 答
老師,公司屬于先進(jìn)制造業(yè),享受增值稅加計(jì)抵減的稅 問(wèn)
同學(xué),你好 收到退回的稅款,可以沖減之前的繳納分錄 答

王總,經(jīng)理等管理人員進(jìn)京開(kāi)會(huì),供用信用卡支付差旅費(fèi)用萬(wàn)元要求財(cái)務(wù)部門根據(jù)總經(jīng)理的差旅費(fèi)報(bào)銷單編制相關(guān)的會(huì)計(jì)分錄
答: 你好 借:管理費(fèi)用-差旅費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款---王總
行政單位用公務(wù)卡報(bào)銷差旅費(fèi)的相關(guān)會(huì)計(jì)分錄怎么做
答: 收到財(cái)政補(bǔ)貼時(shí), 借:銀行存款 貸:專項(xiàng)應(yīng)付款—財(cái)政撥款 在進(jìn)行技術(shù)改造使用該項(xiàng)??顣r(shí),如果是用于購(gòu)買固定資產(chǎn) 借:固定資產(chǎn)(或者在建工程) 貸:銀行存款(應(yīng)付賬款,其他應(yīng)付款) 如果是用于費(fèi)用的發(fā)生使用, 借:管理費(fèi)用—工資 貸:銀行存款 在技術(shù)改造完成時(shí),將專項(xiàng)應(yīng)付款轉(zhuǎn)出 借:專項(xiàng)應(yīng)付款—財(cái)政撥款 貸:資本公積 同時(shí)做資產(chǎn)的結(jié)轉(zhuǎn) 借:固定資產(chǎn) 貸:在建工程
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
報(bào)銷差旅費(fèi)時(shí)做的會(huì)計(jì)分錄是借:管理費(fèi)用-差旅費(fèi)貸:銀行存款,等到抵扣差旅費(fèi)(火車票)時(shí),應(yīng)該怎樣做會(huì)計(jì)分錄?
答: 你好, 借,管理費(fèi)用 負(fù)數(shù) 借,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增進(jìn) 正數(shù)
持公務(wù)卡報(bào)銷差旅費(fèi)計(jì)入業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用還是單位管理費(fèi)用??jī)?nèi)部人員是指
老師,報(bào)銷管理人員差旅費(fèi)的分錄借:管理費(fèi)用—差旅費(fèi)貸:庫(kù)存現(xiàn)金對(duì)不對(duì)
車間管理人員出差,報(bào)銷差旅費(fèi)237元,原預(yù)支300元,余額歸還現(xiàn)金的會(huì)計(jì)分錄怎么寫
寫會(huì)計(jì)分錄:企業(yè)管理人員張強(qiáng)報(bào)銷差旅費(fèi)2500元,交回現(xiàn)金500(原借款3000元),出納員收訖

